质量体系内部审核总结报告,质量体系审核总结报告

易成盛事体系认证 2022-08-26 07:55
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知识产权管理体系内部审核总结报告?

为确保公司建立的企业iso体系认证管理体系的符合性和有效性,审核小组依据管理体系标准、体系iso三体系认证、内审核查表、客户要求等,于2017年1月19日对体系所覆盖的所有过程、活动和班次进行了iso三体系认证审核和现场审核。在审核中共发现1个问题点,属观察不符合项,无严重及轻微不符合项。下面对发现的不符合项在iso三体系认证中及各部门中的分布情况进行分析,具体如下:1)问题点在iso三体系认证中的分布情况如下表:序号|观察项在iso三体系认证中的分布|iso三体系认证iso认证流程建议|iso三体系认证编码|项目数|所占比例|1|iso体系认证管理手册
5.
3.2|1|100%|2)问题点在部门中的分布情况如下表:序号|观察项在部门中的分布|部门|项目数|所占比例|1|品质管理中心|1|100%|3)审核总结:从本次内审发现的问题点事:未能提供2016年度iso体系认证分解目标。因体系处于试运行阶段,目标指标无历史数据,导致未能提供2016年的目标分解,经审核小组讨论,作为观察项开出,要求责任部门进行改善。根据审核小组的结论,审核员于审核当日开出了观察项,并要求责任部门进行改善,体系组将继续进行跟踪验证,直至问题点改善关闭。4)审核结论:此次审核涉及iso体系认证管理体系的所有部门和所有条款,没有出现影响体系运行的重大不符合项。iso体系认证管理体系审核了体系覆盖公司(南昌总部)


质量管理体系内部审核报告?

质量管理体系2016年内部审核报告一 、内部审核的时间:2016年10月18~19日。
二、受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
三、内部审核组成员名单:组长:XX第一组:XXX、XXX、XXX、XXX第二组:XXX、XXX、XXX、XXX第三组:XXX、XXX、XXX、XXX
四、内部审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001:2008标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;
3.通过审核进一步验证质量管理体系iso三体系认证的可操作性;
4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。
五、审核范围XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据
1.ISO 9001:2008《质量管理体系要求》标准;
2.公司所策划和制定的质量手册,程序iso三体系认证、作业iso三体系认证、技术规范以及相关规定和准则;
3.公司提供iso三体系认证所适用的法律法规;
4.必要时的相关iso三体系认证销售合同和质量计划。
七、审核方式
1、与较高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况审核组通过查阅记录和现场观察以及面谈,认为各部门责任人对其质量职能清楚,执行较好;在改进建议:


ISO9001:2008质量管理体系内部审核报告 joseuy@126.com?

tttsg@16
3.请注意查收


能源管理体系内部审核报告?

能源管理体系内部审核报告控制编号:审核目的|按能源管理体系的建设要求,通过审核,评价我公司建立与实施的能源管理体系的符合性、有效性、合规性,对发现的不符合项采取纠正措施,以达到持续改进的目的。|审核范围|所涉及的与能源有关的所有过程和环节|审核准则|1.GB/T23331-201
2、GB/T29456-201
2、能源管理体系建设要求|
2.本公司的能源管理手册、程序iso三体系认证、能源管理制度、作业指导书及其它相关支持性体系iso三体系认证|
3.适用的法律、法规及其它要求|
4.相关方要求|审核日期|2014年9月20至2014年9月21日|受审部门|生产计划部、设备部、技术部、供应部、质检部、认证老师部、综合服务部、锅炉车间、动力车间、包装车间、酿造车间、辅助车间|审核组成员|审核组长: |审核员如下:|审核结论及改进意见:|本次内审经管理者代表批准,组成审核组,对公司能源管理体系所涉及的部门、场所进行了全过程、全要素的审核,涉及到11个部门,审核采用抽样方式进行,由于领导重视,各部门积极配合,圆满完成了本次审核任务,达到了预期的目的。审核中发现的13个不符合项,均为一般不符合项,以《不符合报告》的形式下发,审核过程中,结合管理实际对管理体系运转的有关问题进行了有益的探讨。|从审核情况看,我公司能源管理体系的策划和运作符合较高管理者提出的与实际管理相结合、不断提升管理素质的原则,是切实可行的,体系的运转保持正常运转,达到了GB/T 23

能源管理体系内部审核报告控制编号:审核目的|按能源管理体系的建设要求,通过审核,评价我公司建立与实施的能源管理体系的符合性、有效性、合规性,对发现的不符合项采取纠正措施,以达到持续改进的目的。|审核范围|所涉及的与能源有关的所有过程和环节|审核准则|1.GB/T23331-201
2、GB/T29456-201
2、能源管理体系建设要求|
2.本公司的能源管理手册、程序iso三体系认证、能源管理制度、作业指导书及其它相关支持性体系iso三体系认证|
3.适用的法律、法规及其它要求|
4.相关方要求|审核日期|2014年9月20至2014年9月21日|受审部门|生产计划部、设备部、技术部、供应部、质检部、认证老师部、综合服务部、锅炉车间、动力车间、包装车间、酿造车间、辅助车间|审核组成员|审核组长: |审核员如下:|审核结论及改进意见:|本次内审经管理者代表批准,组成审核组,对公司能源管理体系所涉及的部门、场所进行了全过程、全要素的审核,涉及到11个部门,审核采用抽样方式进行,由于领导重视,各部门积极配合,圆满完成了本次审核任务,达到了预期的目的。审核中发现的13个不符合项,均为一般不符合项,以《不符合报告》的形式下发,审核过程中,结合管理实际对管理体系运转的有关问题进行了有益的探讨。|从审核情况看,我公司能源管理体系的策划和运作符合较高管理者提出的与实际管理相结合、不断提升管理素质的原则,是切实可行的,体系的运转保持正常运转,达到了GB/T 23


内部质量管理体系审核报告应包括什么内容?

现场审核后,审核组综合分析判断审核发现,依据标准、体系iso三体系认证及有关法律法规要求,开出不符合项报告,并对质量体系的符合性、有效性方面作出结论,由组长编制审核报告,提交管理者代表批准。

现场审核后,审核组综合分析判断审核发现,依据标准、体系iso三体系认证及有关法律法规要求,开出不符合项报告,并对质量体系的符合性、有效性方面作出结论,由组长编制审核报告,提交管理者代表批准。

现场审核后,审核组综合分析判断审核发现,依据标准、体系iso三体系认证及有关法律法规要求,开出不符合项报告,并对质量体系的符合性、有效性方面作出结论,由组长编制审核报告,提交管理者代表批准。


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