质量管理体系运行结论,质量体系运行讨论
质量管理体系运行?
坚持按质量管理体系iso三体系认证执行
质量体系审核结论如何?
质量体系内部审核报告3月22~24日,XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核,本次审核主要任务:审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行,验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性,从而持续改进体系运行的有效性。 审核具体情况总结如下:
一、 内审中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布: 不符合项分布表序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计1 6。 2。2能力、意识和培训 1 1 22 7。2。2与iso三体系认证有关的要求的评审 1 1 23 8。 5。2纠正措施 1 1 2部门不符合项 合计 3 2 1 6(具体内容自己根据实际情况写) 观察项分布表序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计1 6。 2。2能力、意识和培训 1 1 22 6。3 基础设施 1 1 23 7。 5。5 iso三体系认证防护 1 1 24 8。5。2纠正措施 1 1 2部门观察项 合计 1 2 3 2 8(具体内容自己根据实际情况写)
二、内审状况综述:
1、内审发现的不符合和观察项特征:从不符合项及观察项的分布条款来看,主要是6。 2。2和8。5。 2条款涉及的问题,主要表现为特殊岗位人员的上岗证不齐全;转岗人员监管力度不强,储备人员培训信息不完整;纠正措施验证记录不完整。
2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进含金量验证:本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项(XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审)重复发生,其它审核发现的问题项都得到了改进。
3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系iso三体系认证未明确要求的内容进行了检查, 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项(XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项)。 具体内容参见附件。
4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力,本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。
三、审核结论:从本次审核整体情况分析,体系没有发现系统性和局部性严重不符合项,发现一般性不符合3项,观察项4项,体系符合GB/T19001:2008标准要求,体系基本有效,受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项,对这些问题采取有效的纠正和预防措施,举一反三,持续改进公司质量管理体系的有效性。 。
从产品质量形成过程论述应如何进行航空维修质量管理 从质量体系运行过程论述应如何进行航空维修质量管理?
航空维修服务有特别的国际标准要求,这范围并不适用一般的质量管理要求;从航空维修质量体系运行过程来看务必提高标准;
质量体系审核结论如何写?
通过本次内部体系审核,发现部分过程存有不符合项,但未发现有体系上的严重不符合。根据审核小组汇总的审核意见,本次审核的所有过程实施是有效的,并符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009质量管理体系和组织规定要求。本次审核共发现有**项一般不符合项,*项建议改进项。本次内部体系审核达到了预期目的,通过检查和评价,可以确定组织所建立的审核范围的过程符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009标准和组织所规定的相关iso三体系认证,并得到了有效的实施和保持。
质量体系内部审核报告3月22~24日,XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核,本次审核主要任务:审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行,验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性,从而持续改进体系运行的有效性。审核具体情况总结如下:
一、 内审中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布: 不符合项分布表序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计1
6.
2.2能力、意识和培训 1 1 22
7.
2.2与iso三体系认证有关的要求的评审 1 1 23
8.
5.2纠正措施 1 1 2部门不符合项 合计 3 2 1 6(具体内容自己根据实际情况写) 观察项分布表序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计1
6.
2.2能力、意识和培训 1 1 22
6.3 基础设施 1 1 23
7.
5.5 iso三体系认证防护 1 1 24
8.
5.2纠正措施 1 1 2部门观察项 合计 1 2 3 2 8(具体内容自己根据实际情况写)
二、内审状况综述:
1、内审发现的不符合和观察项特征:从不符合项及观察项的分布条款来看,主要是
6.
2.2和
8.
5.2条款涉及的问题,主要表现为特殊岗位人员的上岗证不齐全;转岗人员监管力度不强,储备人员培训信息不完整;纠正措施验证记录不完整。
2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进含金量验证:本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项(XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审)重复发生,其它审核发现的问题项都得到了改进。
3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系iso三体系认证未明确要求的内容进行了检查, 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项(XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项)。具体内容参见附件。
4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力,本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。
三、审核结论:从本次审核整体情况分析,体系没有发现系统性和局部性严重不符合项,发现一般性不符合3项,观察项4项,体系符合GB/T19001:2008标准要求,体系基本有效,受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项,对这些问题采取有效的纠正和预防措施,举一反三,持续改进公司质量管理体系的有效性。
质量体系内部审核报告
3月22~24日,XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核,本次审核主要任务:审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行,验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性,从而持续改进体系运行的有效性。审核具体情况总结如下:
一、 内审中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布:
不符合项分布表
序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计
1
6.
2.2能力、意识和培训 1 1 2
2
7.
2.2与iso三体系认证有关的要求的评审 1 1 2
3
8.
5.2纠正措施 1 1 2
部门不符合项 合计 3 2 1 6
(具体内容自己根据实际情况写)
观察项分布表
序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计
1
6.
2.2能力、意识和培训 1 1 2
2
6.3 基础设施 1 1 2
3
7.
5.5 iso三体系认证防护 1 1 2
4
8.
5.2纠正措施 1 1 2
部门观察项 合计 1 2 3 2 8
(具体内容自己根据实际情况写)
二、内审状况综述:
1、内审发现的不符合和观察项特征:
从不符合项及观察项的分布条款来看,主要是
6.
2.2和
8.
5.2条款涉及的问题,主要表现为特殊岗位人员的上岗证不齐全;转岗人员监管力度不强,储备人员培训信息不完整;纠正措施验证记录不完整。
2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进含金量验证:
本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项(XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审)重复发生,其它审核发现的问题项都得到了改进。
3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系iso三体系认证未明确要求的内容进行了检查, 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项(XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项)。
具体内容参见附件。
4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力,本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。
三、审核结论:
从本次审核整体情况分析,体系没有发现系统性和局部性严重不符合项,发现一般性不符合3项,观察项4项,体系符合GB/T19001:2008标准要求,体系基本有效,受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项,对这些问题采取有效的纠正和预防措施,举一反三,持续改进公司质量管理体系的有效性。
质量管理体系运行报告?
1、管理提供运行报告:是由各个部门把上一个周期的体系运行情况进行综合汇报,特别明确本部门涉及的过程、目标指标及达标情况等,处于迎审的需要,拣好的说吧
2、管理评审报告:是就组织一年的体系运行情况、内审及整改情况、年度目标指标达标情况、上周期管理评审的整改情况等进行综述,并为组织下一步运作提供思路,此报告由管理者代表撰写,总经理批准。