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iso9001内审不合格项报告
- 中文名
- iso9001内审不合格项报告
- 服务类别
- ISO体系认证
- 服务宗旨
- 中服iso认证,专业值得信赖!
- 服务介绍
- iso9001内审不合格项报告是每个企业所必备的体系认证基础,为了企业的更好发展,基本每个企业都会做iso质量体系认证,有客户要求,有企业自己要求去做。
ISO体系认证简介
ISO体系认证 ISO认证
ISO37001反贿赂管理体系认证
iso18001职业健康安全管理体系认证
GB/T29490知识产权管理体系认证
CMMI能力成熟度模型集成认证
haccp危害分析及关键控制点体系认证
ISO56002创新管理体系认证
ISO29001石油和天然气认证
ISO41001设施管理体系认证
ISO体系认证 报告
ISO体系认证概述
赚钱养老 发表于 2021-09-26 16:11:02
1、 ISO9001体系iso三体系认证一套;认证咨询合同
2、 质量目标的统计、分析及没有完成目标部门的整改报告(原因分析、纠正和预防措施、验证);
3、 ISO9001内审资料(内审计划、检查表、签到表、不符合项报告、内审报告、不符合项报告的结案);
4、 ISO9001管理评审资料(管理评审通知,管理评审报告);
5、 客户满意度调查、分析及改进;
6、 合同评审相关记录;
7、 年度培训计划及相关签到记录;
8、 供应商的评审计划及评审记录;
9、 上次认证咨询审核的所有资料;
10、 用于iso三体系认证检验和试验的仪器、工具的内外校报告、清单; 1
1、 公司的,机构代码复印件; 1
2、 各部门运行的相关记
whatis 发表于 2021-09-26 17:19:27
1、 ISO9001体系iso三体系认证一套;认证咨询合同
2、 质量目标的统计、分析及没有完成目标部门的整改报告(原因分析、纠正和预防措施、验证);
3、 ISO9001内审资料(内审计划、检查表、签到表、不符合项报告、内审报告、不符合项报告的结案);
4、 ISO9001管理评审资料(管理评审通知,管理评审报告);
5、 客户满意度调查、分析及改进;
6、 合同评审相关记录;
7、 年度培训计划及相关签到记录;
8、 供应商的评审计划及评审记录;
9、 上次认证咨询审核的所有资料;
10、 用于iso三体系认证检验和试验的仪器、工具的内外校报告、清单; 1
1、 公司的,机构代码复印件; 1
2、 各部门运行的相关记录提供。
SFZ套件砖麦 发表于 2021-11-12 20:39:18
1、内审计划的审核依据中,要包括所依据3C标准。例如汽车行业,内审计划中审核依据有:iso9001:2008;企业质量手册和程序iso三体系认证(带iso三体系认证编号);CNCA-02C-023-2008汽车iso三体系认证强制认证咨询实施规则
2、内审计划的审核时间安排上,要为iso三体系认证一致性和3C标志管理规定具体时间。
3、内审计划的各部门审核策划内容里要规定iso三体系认证一致性和3C标志管理分别在哪个部门审核。就像规定采购在生产部门,不合格控制在车间或质检科等等类似。
4、内审检查表中,要依据内审计划所策划的部门和时间有关于iso三体系认证一致性和3C标志管理的检查记录。
5、如果iso三体系认证一致性和3C标志管理审核中发现有不符合项,要开不合格。这个可以没有。
6、内审报告中的审核依据要包括3C标准,审核结论部分要对3C体系的执行情况作出简单总结。
指缝间de阳光 发表于 2021-11-13 10:56:16
一、审核目的:
1、验证公司质量活动与ISO9001:2015版质量体系要求及公司质量手册和程序iso三体系认证的符合性。
2、确定公司ISO9001:2015标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的iso三体系认证质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件。
二、审核范围:
ISO9001:2015涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的iso三体系认证和各职能部门、车间、仓库。
三、审核依据:
ISO9001标准,公司体系iso三体系认证及记录,合同,相适宜的法律法规及有关标准。
审核日期:
2018年6月2日至6月3日。
四、受审核部门:
ISO9001:2015质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。
审核组长:
审核员:
五、审核结论:
1.通过2周的内审,共发现了12项不符合项,按部门进行划分为:工程部2项,生产部4项,品质部1项,仓库3项,采购部1项,人事行政部1项。同时,审核组在审核现场也发现了许多不足之处,并已与该部负责人进行了直接沟通,要求及时予以改正。
2.不合格报告按标准条款划分如下:
6.
2.2能力、意识与培训方面2项,
6.3基础设施方面2项,
6.4工作环境方面2项,
7.3iso认证开发方面1项,
7.
4.1采购过程方面1项,
7.
5.1生产和服务提供的控制1项,
7.
5.3标识和可追溯性2项,
7.
5.5iso三体系认证防护1项。
3.内审中存在的主要问题汇总如下:
6.
2.2针对本次审核中发现的问题和不合格项,公司提出如下纠正和预防措施,以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度外审顺利通过,要求公司各部
夏目友人帐 发表于 2021-11-14 17:36:07
姁姁 发表于 2021-11-15 19:04:56
计划有年度内审计划和具体的内审计划,内审年度计划你们有吧?它的制定依据一是质量手册里的规定,二是管理评审和外审情况。内审的具体计划制定依据就是依据你的年计划,包含的内容应有一:目的、依据、范围;二:审核组长及成员名单;三:地点、时间;四:内审员、审核部门、审核条款。计划应有制定人和批准人,具体的一次内审应有以下程序:首次会、制定内审检查表、现场审核、讨论不合格项、不合格项报告、内审报告、末次会(每道程序里的具体操作如果需要我再给你,不知道能不能帮上你就暂不多述)封闭不合格项、内审记录。由于大家所从事的具体职业不同,所以也不可能给你完整的计划,但你只要掌握了17025中的所有要素和制定计划的基本原则、方向、内容范围、方法就可以结合自己情况制定了,希望能帮上你,深圳ISO9001认证咨询咨询
提线木偶 发表于 2021-11-17 23:22:48
如果iso三体系认证没有变化,应当说变化不大。只是对每年检查出的不合格项作为下年检查的重点。
iso9001 14001 45001三体系公司每年的内审内容是需要改变吗?
如果iso三体系认证没有变化,应当说变化不大。只是对每年检查出的不合格项作为下年检查的重点。
希望可以帮您
julybring 发表于 2021-12-02 16:43:02
内审人员:公司企业内部审核工作人员,简称为内审人员。
资格条件:
a)内审人员应是所在部门负责人或主要骨干;
b)内审人员必须通过ISO9001:2000内审课程培训并考试合格;
c)内审人员必须由总经理确认授权。
职责:
a)内审组长的职责
-组建审核组,选择审核成员;
-制定审核计划,准备工作文件,布置审核成员工作;
-主持审核会议,控制现场审核实施,使审核按计划和要求进行;
-确认内审员审核发现和不合格项报告;
-提交审核报告,向受审核方提出改进建议和要求;
-整理审核实施中形成的所有文件,并做好分发、归档工作。
b)内审员职责
-根据审核要求编制检查表;
-按审核计划完成审核任务;
-将审核发现形成书面资料,编制不合格项报告,并整理、保存与审核有关的文件;
-支持配合审核组长工作,协助受审核方制定纠正措施,并实施跟踪审核。
-参加公司组织的第二方审核。
3内审人员的管理
a)挑选符合条件的人员接受ISO9001:2000内是课程培训,内审人员的数量、素质应能满足内审需要;
b)选择与受审核方无直接致责任的内审人员进行内审活动,以确保审核的独立性和公正性,并经总经理授权后开展工作;
c)审核后,应对内审人员的专业知识、工作能力和工作表现予以考核。
贪玩的皮卡皮卡 发表于 2022-01-19 18:20:25
1、准备的文件:如黄藤酒朋友所说,准备的文件就是你的证明性文件:记录。
以ISO9001标准而制定的质量手册、程序文件所规定的为标准,记录作为符合性证明文件而被审查,以证明贵公司是否在按ISO9001体系运行。
2、内审用到的表格有:
首/末次会议记录、年度内审计划,内审实施计划,内审检查表,不合格项报告,不合格项分布表,内审报告,纠正/预防措施处理单
unique 发表于 2022-03-22 02:25:40
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5、 ISO9001内审资格证怎么去那还要考到,我在现在厦门
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